1995/10/04 資料 2-1 平成7年度収入見通し(単位:千円) 1. 会費収入 当初予算策定後、9月30日までに 23会員の入会(うち 6会員は後期入会)があっ た。すべてタイプB であった。 当初予算 9月30日 修正 ---------------------------------------------------------------- 会員 47,700 (43会員) 67,700 (66会員) +20,000 新入会 5,000 (5会員) 5,000 (後期 10会員) +0 ---------------------------------------------------------------- 合計 52,700 72,700 +20,000 2. 手数料収入 参考: 第6回理事会資料4及び第4回総会資料10 当初予算立案時の予測値: 6月 7月 8月 9月 -------------------------------------------- 直接申請分 DOM 81.2 83.3 85.4 87.5 IP 67.2 68.8 70.4 72.0 NSP経由 DOM 34.8 35.7 36.6 37.5 IP 46.0 46.4 46.8 47.2 -------------------------------------------- 合計件数(件数)229.2 234.2 239.2 244.2 予算 (万円)310.4 317.5 324.6 331.7 実績値(入金があり、実際に割り当てを行ない、収入となったもの): 6月 7月 8月 ---------------------------------------------------- 直接申請分 DOM 26 83 78 IP 13 17 37 NSP経由 DOM 34 77 139 IP 54 82 193 ---------------------------------------------------- 合計件数(件数) 127 259 447 合計金額(万円) 166 359 562 この3カ月はあまりに変動が大きかったので、今後の予測をこれによって立て ることは困難と思われる。そこで、今回の補正予算では手数料収入の補正は行 なわないこととする。